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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-2262-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1514-245-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
265620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA
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R.U.T. |
77.369.042-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Kit | BASUREROS 50 LTRS. | BASUREROS 50 LTRS. |
$ 650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Kit | BASUREROS 72 LTRS. | BASUREROS 72 LTRS. |
$ 748.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748.000
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$ 748.000
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Total Neto
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$ 1.398.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.620
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$ 1.663.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.