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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-280-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Se requiere la compra de insumos varios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
733136,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO ORLANDO |
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Razón Social |
ROBERTO RUIZ VARGAS
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R.U.T. |
12.592.185-k |
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Sucursal |
ROBERTO ORLANDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101901
| Vajillas de servicio | 12000 | Unidad | POTES PARA POSTRES CON TAPA 250CC | POTES PARA POSTRES CON TAPA 250CC |
$ 59,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 708.000
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$ 708.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 8000 | Unidad | BANDEJAS DE ALUMINIO C18 CON TAPA | BANDEJAS DE ALUMINIO C18 CON TAPA |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 10000 | Unidad | CUCHARA PLÁSTICA SOPERA | CUCHARA PLÁSTICA SOPERA |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 8000 | Unidad | POTES KRAF | POTES KRAF |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.072.000
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$ 1.072.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 10000 | Unidad | TENEDOR PLÁSTICO | TENEDOR PLÁSTICO |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 10000 | Unidad | VASOS DE 240 CC PLUMAVIT | VASOS DE 240 CC PLUMAVIT |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.000
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$ 310.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 7000 | Unidad | VASOS DE PLÁSTICOS 200 CC | VASOS DE PLÁSTICOS 200 CC |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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47121701
| Bolsas de basura | 3 | Rollo | ROLLO MANGA PLÁSTICA 15X07 NAT | ROLLO MANGA PLÁSTICA 15X07 NAT |
$ 64.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.614
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$ 193.614
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Total Neto
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$ 3.858.614
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 733.137
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$ 4.591.751
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.