Orden de Compra. Nº1514-280-SE21 "Se requiere la compra de insumos varios"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-280-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Se requiere la compra de insumos varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 733136,66
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO ORLANDO
Razón Social ROBERTO RUIZ VARGAS
R.U.T. 12.592.185-k
Sucursal ROBERTO ORLANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio12000UnidadPOTES PARA POSTRES CON TAPA 250CCPOTES PARA POSTRES CON TAPA 250CC $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000
48101901
Vajillas de servicio8000UnidadBANDEJAS DE ALUMINIO C18 CON TAPA BANDEJAS DE ALUMINIO C18 CON TAPA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
48101901
Vajillas de servicio10000UnidadCUCHARA PLÁSTICA SOPERACUCHARA PLÁSTICA SOPERA $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
48101901
Vajillas de servicio8000UnidadPOTES KRAFPOTES KRAF $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.000 $ 1.072.000
48101901
Vajillas de servicio10000UnidadTENEDOR PLÁSTICOTENEDOR PLÁSTICO $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
48101901
Vajillas de servicio10000UnidadVASOS DE 240 CC PLUMAVITVASOS DE 240 CC PLUMAVIT $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
48101901
Vajillas de servicio7000UnidadVASOS DE PLÁSTICOS 200 CCVASOS DE PLÁSTICOS 200 CC $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
47121701
Bolsas de basura3RolloROLLO MANGA PLÁSTICA 15X07 NATROLLO MANGA PLÁSTICA 15X07 NAT $ 64.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.614 $ 193.614
Total Neto $ 3.858.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 733.137
TOTAL OC $ 4.591.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.