Orden de Compra. Nº1514-2835-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-6-LP10 PEDIDO OCTUBRE "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-2835-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-6-LP10 PEDIDO OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-6-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 405813,4
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bolsas de basura100UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA X 500 ML LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA X 500 ML $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700
Bolsas de basura100UnidadPAÑOS MULTIUSO DANZARINA 40X37 PAÑOS MULTIUSO DANZARINA 40X37 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR EN POLVO TRIPLE ACCIÓN X 460 GM LIMPIADOR EN POLVO TRIPLE ACCIÓN X 460 GM $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230 $ 3.230
Limpiadores de uso general100UnidadCERA INCOLORA BRILLO FACIL X 900 ML DE VIRGINIA CERA INCOLORA BRILLO FACIL X 900 ML DE VIRGINIA $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.500 $ 116.500
Limpiadores de uso general30UnidadESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO ESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.910 $ 29.910
Limpiadores de uso general300UnidadSERVILLETA DE PAPEL 24X25 ELITE PAQUETES X 150 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL 24X25 ELITE PAQUETES X 150 UNIDADES $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300
Limpiadores de uso general20UnidadVIRUTILLA PARA PISOS GRUESA MEDIANA Nº 4 VIRUTILLA PARA PISOS GRUESA MEDIANA Nº 4 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Limpiadores de uso general10UnidadPAD ROJO X 17 PULGADAS 3M PAD ROJO X 17 PULGADAS 3M $ 3.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb30UnidadMOPA HUMEDA DE RAYON PARA ENCERADO X 16 OZ CON MANGO MOPA HUMEDA DE RAYON PARA ENCERADO X 16 OZ CON MANGO $ 9.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.540 $ 282.540
Ceras sintéticas1500PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70*90 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDOBOLSA DE BASURA DE 70*90 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.500 $ 763.500
Limpiadores de uso general2000PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50*70 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDOBOLSA DE BASURA DE 50*70 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.000 $ 626.000
Limpiadores de uso general100PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80*110 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDOBOLSA DE BASURA DE 80*110 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800
Total Neto $ 2.135.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.813
TOTAL OC $ 2.541.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.