Orden de Compra. Nº
1514-2835-SE10
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-6-LP10 PEDIDO OCTUBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1514-2835-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-6-LP10 PEDIDO OCTUBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1514-6-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Castro
Razón Social
Hospital de Castro
R.U.T.
61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra
Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Castro
R.U.T.
61.602.275-k
Dirección de Facturación
Ramón Freire 852
Comuna
Castro
Impuesto
405813,4
Dirección de Envío de la Factura
Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Bolsas de basura
100
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA X 500 ML
LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA X 500 ML
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.700
$ 57.700
Bolsas de basura
100
Unidad
PAÑOS MULTIUSO DANZARINA 40X37
PAÑOS MULTIUSO DANZARINA 40X37
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR EN POLVO TRIPLE ACCIÓN X 460 GM
LIMPIADOR EN POLVO TRIPLE ACCIÓN X 460 GM
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.230
$ 3.230
Limpiadores de uso general
100
Unidad
CERA INCOLORA BRILLO FACIL X 900 ML DE VIRGINIA
CERA INCOLORA BRILLO FACIL X 900 ML DE VIRGINIA
$ 1.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.500
$ 116.500
Limpiadores de uso general
30
Unidad
ESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO
ESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.910
$ 29.910
Limpiadores de uso general
300
Unidad
SERVILLETA DE PAPEL 24X25 ELITE PAQUETES X 150 UNIDADES
SERVILLETA DE PAPEL 24X25 ELITE PAQUETES X 150 UNIDADES
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.300
$ 93.300
Limpiadores de uso general
20
Unidad
VIRUTILLA PARA PISOS GRUESA MEDIANA Nº 4
VIRUTILLA PARA PISOS GRUESA MEDIANA Nº 4
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Limpiadores de uso general
10
Unidad
PAD ROJO X 17 PULGADAS 3M
PAD ROJO X 17 PULGADAS 3M
$ 3.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.380
$ 36.380
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfomb
30
Unidad
MOPA HUMEDA DE RAYON PARA ENCERADO X 16 OZ CON MANGO
MOPA HUMEDA DE RAYON PARA ENCERADO X 16 OZ CON MANGO
$ 9.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.540
$ 282.540
Ceras sintéticas
1500
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 70*90 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
BOLSA DE BASURA DE 70*90 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
$ 509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 763.500
$ 763.500
Limpiadores de uso general
2000
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50*70 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
BOLSA DE BASURA DE 50*70 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626.000
$ 626.000
Limpiadores de uso general
100
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 80*110 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
BOLSA DE BASURA DE 80*110 EN PAQUETE DE 10 UDS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.800
$ 90.800
Total Neto
$ 2.135.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 405.813
TOTAL OC
$ 2.541.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.