Orden de Compra. Nº
1514-2898-SE19
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COMPRA ABARROTES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1514-2898-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ABARROTES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1514-128-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Castro
Razón Social
Hospital de Castro
R.U.T.
61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra
Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2515
Usuario SIGFE
yvargasm
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Castro
R.U.T.
61.602.275-k
Dirección de Facturación
Ramón Freire 852
Comuna
Castro
Impuesto
6235,8
Dirección de Envío de la Factura
Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ
R.U.T.
12.346.014-6
Sucursal
Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171549
Hierbas secas
2
Caja
TE DE HIERBAS 100 UNIDADES SURTIDAS
TE DE HIERBAS 100 UNIDADES SURTIDAS
$ 3.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
50181903
Galletas simples saladas
4
Paquete
GALLETAS DE AGUA SIN SAL X 210 GRS
GALLETAS DE AGUA SIN SAL X 210 GRS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
50101634
Fruta fresca
3
Pote
MARGARINA X 500 GRS
MARGARINA X 500 GRS
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
50101636
Fruta estable sin refrigerar
3
Unidad
PURÉ DE FRUTAS SIN AZÚCAR X 120 GRS
PURÉ DE FRUTAS SIN AZÚCAR X 120 GRS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
Sachet
JAMON COCIDO PAVO
JAMON COCIDO PAVO
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESILLO X 320 GRS
QUESILLO X 320 GRS
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESO GAUDA LAMINADO X 250 GRS
QUESO GAUDA LAMINADO X 250 GRS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
10
Unidad
YOGURT BATIDO 125 GRS
YOGURT BATIDO 125 GRS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
10
Unidad
YOGURT DIET 125 GRS
YOGURT DIET 125 GRS
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50101636
Fruta estable sin refrigerar
2
Tarro
PIÑA EN CONSERVA X 560 GRS
PIÑA EN CONSERVA X 560 GRS
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
50131801
Queso natural
4
Unidad
QUESO CREMA X 200 GRS
QUESO CREMA X 200 GRS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 32.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.236
TOTAL OC
$ 39.056
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.