Orden de Compra. Nº1514-2898-SE19 "COMPRA ABARROTES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-2898-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ABARROTES 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-128-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2515
Usuario SIGFE yvargasm
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 6235,8
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ
R.U.T. 12.346.014-6
Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171549
Hierbas secas2CajaTE DE HIERBAS 100 UNIDADES SURTIDAS TE DE HIERBAS 100 UNIDADES SURTIDAS $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
50181903
Galletas simples saladas4PaqueteGALLETAS DE AGUA SIN SAL X 210 GRS GALLETAS DE AGUA SIN SAL X 210 GRS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50101634
Fruta fresca3PoteMARGARINA X 500 GRS MARGARINA X 500 GRS $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
50101636
Fruta estable sin refrigerar3UnidadPURÉ DE FRUTAS SIN AZÚCAR X 120 GRS PURÉ DE FRUTAS SIN AZÚCAR X 120 GRS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2SachetJAMON COCIDO PAVOJAMON COCIDO PAVO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50131801
Queso natural2UnidadQUESILLO X 320 GRS QUESILLO X 320 GRS $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
50131801
Queso natural2UnidadQUESO GAUDA LAMINADO X 250 GRS QUESO GAUDA LAMINADO X 250 GRS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10UnidadYOGURT BATIDO 125 GRS YOGURT BATIDO 125 GRS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10UnidadYOGURT DIET 125 GRS YOGURT DIET 125 GRS $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50101636
Fruta estable sin refrigerar2TarroPIÑA EN CONSERVA X 560 GRS PIÑA EN CONSERVA X 560 GRS $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
50131801
Queso natural4UnidadQUESO CREMA X 200 GRSQUESO CREMA X 200 GRS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 32.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.236
TOTAL OC $ 39.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.