Orden de Compra. Nº1514-2906-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-140-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-2906-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-140-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-140-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 131784
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes96BotellaLIMPIADOR DESENGRASANTE EN CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 CC.LIMPIADOR EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 750g WK-540 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
47121806
Escurridor de trapero300UnidadTRAPERO DE ALGODON DOBLE 50x35cm CON OJALTRAPERO REUTILIZABLE ALGODON DOBLE OJAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
47131603
Esponjas600UnidadESPONJA LISA CON FIBRA ABRASIVAESPONJA LISA CON FIBRA ABRASIVA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131608
Cepillos para aseos36UnidadHISOPO PARA WC CON BASEHISOPO PARA WC CON BASE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201512
Cinta Transparente100UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 693.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.784
TOTAL OC $ 825.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.