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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-3019-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-70-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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507428-70-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
31388 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RAMON FREIRE 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 280 | Bolsa | S.P. GLUCOSA 10% SOLUC INY P/ADM INFUSION IV ENVASE DE POLIETILENO (SEMIRIGIDO) 500 ML
| SSOLUCION GLUCOSADA 10% 500 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 40. LAB. BAXTER. DESPACHO 5 DIAS FLETE PAGADO MÍNIMO FACTURACIÓN 80.000 |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.200
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$ 165.200
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Total Neto
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$ 165.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.388
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$ 196.588
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.