Orden de Compra. Nº1514-312-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-126-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-312-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-126-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-126-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramon Freire N° 852
Comuna Castro
Impuesto 259323,78
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire N° 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores36BidónREMOVEDOR CERA X 5 LTS.REMOVEDOR DE CERA 5 LTS. TREMEX $ 11.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.872 $ 406.872
31201512
Cinta Transparente150UnidadCINTA EMBALAJE (IMPRESA FRAGIL)CINTA EMBALAJE IMPRESA 48 X 50 MT - FRAGIL ROJA $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.900 $ 192.900
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadDISCO PAD ROJO BRILLO PISO 17"PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND. $ 7.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.300 $ 355.290
24111503
Bolsas de plástico200PaqueteBOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 20*30CM (1 KG), MATERIAL VIRGEN NO RECICLADO, ADJUNTAR FICHA TECNICA BOLSA ALMACEN. LA FACILITA 20 X 30 100UN. 10 MIC. $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.800 $ 230.800
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25*35CM (2 KG), MATERIAL VIRGEN NO RECICLADO, ADJUNTAR FICHA TECNICA BOLSA ALMACEN. LA FACILITA 25 X 38 100UN. 11 MIC. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
Total Neto $ 1.364.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.324
TOTAL OC $ 1.624.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.