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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-3243-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-2-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1514-2-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carolina |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ALVARADO RAMOS
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R.U.T. |
14.378.379-0 |
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Sucursal |
Carolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152206
| Moldes dentales de laboratorio | 26 | Unidad | Aparatos protésicos acrílicos removibles orales. segun bases adjunta | EL TIEMPO EN QUE HE REALIZADO PROTESIS ACRILICAS PARA EL HOSPITAL DE CASTRO , HE DEMOSTRADO MI COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON LA INSTITUCION , ENTREGANDO DIARIAMENTE CUBETA, RODETE, ARTICULACION Y TERMINACION CUMPLIENDO RAPIDAMENTE CON LAS GARANTIAS Y |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 780.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.