Orden de Compra. Nº1514-369-SE07 "COMPRA DE LEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-369-SE07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 27-02-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO SUMINISTRO 1514-32-LE07
Proveniente de Licitación 1514-32-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna -1
Impuesto 303240
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Valeria del carmen Keshler Barría
R.U.T. 9.115.684-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible133UnidadRecursos de madera combustibleLeña Larga para Caldera Principal (Según Bases Adsministrativas y Técnicas Adjuntas) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000
Total Neto $ 1.596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.240
TOTAL OC $ 1.899.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.