Orden de Compra. Nº1514-3948-SE11 "COCHAYUYO 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-3948-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra COCHAYUYO 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-332-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 323
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos González Naín
Razón Social JUAN CARLOS GONZALEZ NAIN
R.U.T. 11.717.717-3
Sucursal Juan Carlos González Naín
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Plantas acuáticas estables sin refrigerar2PaqueteCOCHAYUYOCOCHAYUYO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 1.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323
TOTAL OC $ 2.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.