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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1514-5545-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-109-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1514-109-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
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Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
9405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295206
| Unidades quirúrgicas endoscópicas | 5 | Unidad | CANULA TRAQUEOSTOMIA CON BALON 5,0
ERP 1985 | CANULA TRAQUEOST CB 5,0 MM CRYSTAL CLEAR M. MARCA RUSCH, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 5 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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Total Neto
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$ 49.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.405
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$ 58.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.