|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1514-570-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-148-LQ23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1514-148-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
|
Razón Social |
Hospital de Castro
|
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Castro
|
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
|
Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
137940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPTICAS HEBREO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.790.460-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OPTICAS HEBREO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142902
| Lentes de gafas | 50 | Unidad | Convenio de suministro de lentes óptico, según bases y anexos adjuntos. (Valor indicado corresponde al valor total mensual neto según anexo económico) | lente para adulto + estuche |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
42142902
| Lentes de gafas | 3 | Unidad | Convenio de suministro de lentes óptico, según bases y anexos adjuntos. (Valor indicado corresponde al valor total mensual neto según anexo económico) | lente para adulto higt lite blanco + estuche |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
42142902
| Lentes de gafas | 3 | Unidad | Convenio de suministro de lentes óptico, según bases y anexos adjuntos. (Valor indicado corresponde al valor total mensual neto según anexo económico) | lente para niño |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
42142902
| Lentes de gafas | 1 | Unidad | Convenio de suministro de lentes óptico, según bases y anexos adjuntos. (Valor indicado corresponde al valor total mensual neto según anexo económico) | lente con tratamiento fotocromático + estuche |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 726.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 137.940
|
|
$ 863.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.