Orden de Compra. Nº1515-119-SE25 "EMERGENCIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1515-6-B225 SJC T-3"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-119-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1515-6-B225 SJC T-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1515-6-B225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna Osorno
Impuesto 2774004,94
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de transportes los aromos spa
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES LOS AROMOS SPA
R.U.T. 76.838.786-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de transportes los aromos spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadLINEA 5. COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA: SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUC. DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES ALJIBES. PERIODO JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DE 2025. 4 CAMIONES ALJIBES. MONTO MENSUAL $6.000.000.-;MONTO TOTAL PERIODO (3 meses) $72.000.000.- CAMION PATENTE YE39296.000.00 MENSUAL IVA INCLUIDO $ 15.126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126.050 $ 15.126.050
Total Neto $ 15.126.050
Descuento $ 526.024
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.774.005
TOTAL OC $ 17.374.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.