Orden de Compra. Nº1515-340-CM14 "Productos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-340-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Productos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Osorno
Razón Social Gobernación Provincial Osorno
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Osorno
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna Osorno
Impuesto 21942,8055
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
coordinacion entrega

Sra. Ruth Irribarra Villagrán. Fono: 97995754   email: adquisicionescasaacogidaosorno@gmail.com

Srta. Natalia Muñoz Caucau. Fono: 50381698  emaiL: casaacogidaosorno@gmail.com
despacho

DIRECCION DE ENVIO:Calle El Salvador N°2173, Rahue Alto, Osorno.

facturación

hacer llegar factura antes del 26 de diciembre de 2014.

Facturación: a nombre de Gobernación Provincial de Osorno, RUT. 60.511.102-5, dirección: O’Higgins 667, Piso 2, Osorno: Giro: Servicio Público

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (975716) DETERGENTE OMO POLVO 1 K 990716(975716) DETERGENTE OMO POLVO 1 K; Código: ;Región : X $ 3.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.580 $ 36.580
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes25 (998691) DESODORANTE LADY SPEED STICK LADY SPEED STICK FLORAL 45 GR 1015963(998691) DESODORANTE LADY SPEED STICK LADY SPEED STICK FLORAL 45 GR ; Código: ;Región : X $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.125 $ 40.125
53131502
2239-7-LP12
Pasta de dientes25 (998527) PASTA DE DIENTES COLGATE CON FLUOR Y CALCIO 108.8 GRS UNIDAD 1015781(998527) PASTA DE DIENTES COLGATE CON FLUOR Y CALCIO 108.8 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.225 $ 21.225
53131503
2239-7-LP12
Cepillos de dientes25 (998517) CEPILLO DE DIENTES COLGATE PREMIER ADULTO UNIDAD 1015771(998517) CEPILLO DE DIENTES COLGATE PREMIER ADULTO UNIDAD; Código: ;Región : X $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.725 $ 18.725
Total Neto $ 116.655
Descuento $ 1.167
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.943
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 137.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.