Orden de Compra. Nº1515-366-CM16 "Alimentos Dic. 2016 1"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-366-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Dic. 2016 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Osorno
Razón Social Gobernación Provincial Osorno
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Osorno
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna Osorno
Impuesto 17347,7106
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas1 (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924 $ 3.924
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres1 (1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES 1047166(1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.492 $ 35.492
50101543
2239-23-LP13
Arvejas secas1 (1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES 1047200(1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50221201
2239-23-LP13
Cereales para Comer o Cereales Calientes10 (1291383) CEREAL CHOCAPIC CHOCAPIC 600 G UNIDAD 1317296(1291383) CEREAL CHOCAPIC CHOCAPIC 600 G UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.660 $ 24.660
50193102
2239-23-LP13
Preparado para postres10 (1333168) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA PINA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359311(1333168) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA PINA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
50193102
2239-23-LP13
Preparado para postres10 (1333192) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA FRUTILLA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359335(1333192) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA FRUTILLA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
50193102
2239-23-LP13
Preparado para postres10 (1333194) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA NARANJA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359337(1333194) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA NARANJA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
Total Neto $ 92.226
Descuento $ 922
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.348
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.