|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1515-366-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Dic. 2016 1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial Osorno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
60.511.102-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O Higgins 667 Piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
60.511.102-5 |
|
Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
17347,7106 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.806.000-0 |
|
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181903 2239-23-LP13
| Galletas simples saladas | 1 | | (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310 | (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.924
|
$ 3.924
|
50221001 2239-23-LP13
| Granos de Legumbres | 1 | | (1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES 1047166 | (1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 35.492,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.492
|
$ 35.492
|
50101543 2239-23-LP13
| Arvejas secas | 1 | | (1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES 1047200 | (1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
50221201 2239-23-LP13
| Cereales para Comer o Cereales Calientes | 10 | | (1291383) CEREAL CHOCAPIC CHOCAPIC 600 G UNIDAD 1317296 | (1291383) CEREAL CHOCAPIC CHOCAPIC 600 G UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.466,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.660
|
$ 24.660
|
50193102 2239-23-LP13
| Preparado para postres | 10 | | (1333168) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA PINA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359311 | (1333168) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA PINA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.050
|
$ 4.050
|
50193102 2239-23-LP13
| Preparado para postres | 10 | | (1333192) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA FRUTILLA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359335 | (1333192) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA FRUTILLA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.050
|
$ 4.050
|
50193102 2239-23-LP13
| Preparado para postres | 10 | | (1333194) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA NARANJA STEVIA 20 GR UNIDAD 1359337 | (1333194) POSTRE EN POLVO DAILY GELATINA NARANJA STEVIA 20 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.050
|
$ 4.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.226
|
|
Descuento
|
$ 922
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.348
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 108.652
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.