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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1515-73-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESTO. MATERIALES ASEO Y CUIDADO PERSONAL AG. 1515-57-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
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R.U.T. |
60.511.102-5 |
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Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
73349,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
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Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.404.653-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad | SE ADJUNTA LISTADO CON REQUERIMIENTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE PRODUCTOS CON MARCA, PARA REVISION DE CALIDAD. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. |
$ 386.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.050
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$ 386.050
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Total Neto
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$ 386.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.350
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$ 459.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.