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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1515304-38-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA PREF. AÉREA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Sec Compras Zona Frontera y Servicios Especiales |
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Razón Social |
Carabineros de Chile
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R.U.T. |
65.260.551-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile
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R.U.T. |
65.260.551-6 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1337 piso5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
847460,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1337 piso5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-04-2026 |
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Proveedor |
E-Provee |
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Razón Social |
E-PROVEE SPA
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R.U.T. |
77.042.972-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E-Provee |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111509
| Portalápiz | 1 | Unidad | MATERIALIZAR ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS PARA LA PREF. AEREA | MATERIALIZAR ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS PARA LA PREF. AEREA |
$ 4.460.318,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.460.318
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$ 4.460.318
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Total Neto
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$ 4.460.318
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 847.460
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$ 5.307.778
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.