Orden de Compra. Nº1516-25-AG26 "MATERIALES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-21-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-21-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 62
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 40857,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20PackTOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES 250 METROS DOBLE HOJA MARCA ELITE (SOLO OFERTAR MARCA SOLICITADA DE OTRA MARCA LOS DISPENSADORES SE TRABAN)  $ 6.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.940 $ 137.940
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL 900 ML igenix  $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.540 $ 20.540
47121701
Bolsas de basura20PackBOLSA DE BASURA 50 X 70 DE 10 UNIDADES  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectante de ambiente aerosol 360cc Igenix/ lisofort  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47121701
Bolsas de basura20PackBOLSA DE BASURA 50 X 90 DE 10 UNIDADES  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Total Neto $ 215.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.858
TOTAL OC $ 255.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.