Orden de Compra. Nº1516-323-AG25 "MATERIALES DE ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-374-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-323-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-374-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 67313,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGO LIMPIO
Razón Social RIGO LIMPIO SPA
R.U.T. 77.123.621-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIGO LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos3BidónBIDÓN DE LAVALOZA QUIX  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
47131816
Desodorantes10UnidadREPUESTO AROMATIZADOR FLORES TROPICALES Y COCO GLADE  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO GEL IGENIX 900 ML  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
14111704
Papel higiénico15PaquetePAPEL HIGIÉNICO 250 MT PAQUETE 4 UNIDADES  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.850 $ 98.850
14111703
Toallas de papel25PaqueteTOALLA DE PAPEL ABSORBENTE 250 MT PAQUETE 2 UNIDADES  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 354.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.313
TOTAL OC $ 421.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.