Orden de Compra. Nº1516-333-AG25 "MATERIALES DE OFICINA ATENCIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-398-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-333-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ATENCIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-398-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 511
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 77985,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNOTAS ADHESIVAS 75X75 TIPO Z   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.560
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadTINTA CANON GI-190 NEGRO  $ 9.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.320 $ 183.320
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTA CANON GI-190 AMARILLO   $ 8.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.020
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTA CANON GI-190 MAGENTA   $ 8.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.915 $ 42.915
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTA CANON GI-190 CYAN   $ 8.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.850 $ 42.850
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores20UnidadREPUESTO CINTA CORRECTORA MARCA TORRE   $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento15UnidadPEGAMENTO EN BARRA   $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.155 $ 10.155
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADORES MULTI COLORES   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LIQUIDO   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270
31161816
Espaciadores y separadores20UnidadSEPARADOR MENSUAL  $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220
Total Neto $ 410.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.986
TOTAL OC $ 488.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.