Orden de Compra. Nº
1516-333-AG25
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MATERIALES DE OFICINA ATENCIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-398-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1516-333-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA ATENCIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-398-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 511
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro 461
Comuna
Puente Alto
Impuesto
77985,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
40
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 75X75 TIPO Z
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.560
$ 18.560
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad
TINTA CANON GI-190 NEGRO
$ 9.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.320
$ 183.320
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
TINTA CANON GI-190 AMARILLO
$ 8.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.020
$ 43.020
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
TINTA CANON GI-190 MAGENTA
$ 8.583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.915
$ 42.915
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
TINTA CANON GI-190 CYAN
$ 8.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.850
$ 42.850
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores
20
Unidad
REPUESTO CINTA CORRECTORA MARCA TORRE
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.380
$ 22.380
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
15
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.155
$ 10.155
44121708
Marcadores
20
Unidad
DESTACADORES MULTI COLORES
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO
$ 427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.270
$ 4.270
31161816
Espaciadores y separadores
20
Unidad
SEPARADOR MENSUAL
$ 1.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.220
$ 38.220
Total Neto
$ 410.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.986
TOTAL OC
$ 488.436
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.