Orden de Compra. Nº1516-383-AG25 "MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-461-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-383-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-461-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 39051,46
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO 250 MTS PQTE DE 2 UNIDADES  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO 250 MTS PQTE DE 6 UNIDADES  $ 6.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.390 $ 65.390
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaCLORO GEL CAJA DE 12 UNIDADES   $ 11.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.124 $ 11.124
12161803
Aerosoles1CajaDESINFECTANTE LYSOFORM CAJA DE 12 UNIDADES   $ 25.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020
47131821
Compuestos desengrasantes2BidónLAVALOZA QUIX BIDON DE 5 LTS   $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70 DE 10 UNIDADES   $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 DE 10 UNIDADES   $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.775 $ 8.775
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA VIRUTEX 40 UNIDADES   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
47131711
Dispensador de productos limpiadores5UnidadDISPENSADOR DE JABON  $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.475 $ 11.475
Total Neto $ 205.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.051
TOTAL OC $ 244.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.