Orden de Compra. Nº
1516-383-AG25
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MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-461-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1516-383-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-461-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro 461
Comuna
Puente Alto
Impuesto
39051,46
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VCOMMERCE
Razón Social
VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T.
77.037.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VCOMMERCE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO 250 MTS PQTE DE 2 UNIDADES
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.750
$ 63.750
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO 250 MTS PQTE DE 6 UNIDADES
$ 6.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.390
$ 65.390
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Caja
CLORO GEL CAJA DE 12 UNIDADES
$ 11.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.124
$ 11.124
12161803
Aerosoles
1
Caja
DESINFECTANTE LYSOFORM CAJA DE 12 UNIDADES
$ 25.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.020
$ 25.020
47131821
Compuestos desengrasantes
2
Bidón
LAVALOZA QUIX BIDON DE 5 LTS
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X70 DE 10 UNIDADES
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 DE 10 UNIDADES
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.775
$ 8.775
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA VIRUTEX 40 UNIDADES
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080
$ 4.080
47131711
Dispensador de productos limpiadores
5
Unidad
DISPENSADOR DE JABON
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.475
$ 11.475
Total Neto
$ 205.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.051
TOTAL OC
$ 244.585
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.