|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1516-427-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacionales, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-510-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
|
|
R.U.T. |
60.511.131-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 461 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
18489,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 461 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESSAI |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.428.271-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ESSAI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA HP 954 CYAN | |
$ 22.043,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.043
|
$ 22.043
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA HP 954 NEGRO | |
$ 31.183,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.183
|
$ 31.183
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA HP 954 AMARILLO | |
$ 22.043,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.043
|
$ 22.043
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA HP 954 MAGENTA | |
$ 22.043,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.043
|
$ 22.043
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.312
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.489
|
|
$ 115.801
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.