Orden de Compra. Nº1516-95-AG25 "ORASMI CASO 263_2025 - CAJA DE MERCADERÍA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-132-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORASMI CASO 263_2025 - CAJA DE MERCADERÍA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-132-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 11139,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora BKN
Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
R.U.T. 7.076.990-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora BKN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151701
Semillas o almácigos de arroz1Caja4 kilos de harina s/ polvos de hornear, 2 kilos de azúcar 4 fideos spaguetti 3 fideos espiral 400 gramos 02 arroz blue Bonet g2 900 gramos 1 caja de té 100 unidades 2 atún en aceite 160 gramos 2 aceite vegetal de litro 6 salsas de tomates 200 grs 2 poroto blanco de kilo 2 lentejas 6mm 1 kilo 2 luche entera en polvo 900 gramos 3 jurel 425 grs 1 sal de mesa kilo 2 puré de papas 250 grs 1 levadura de 125 grs 1 manjar bolsa 500 grs 2 servilletas mini coctel 40 unidades   $ 58.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.630 $ 58.630
Total Neto $ 58.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.140
TOTAL OC $ 69.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.076.990-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.