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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1516-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORASMI CASO 263_2025 - CAJA DE MERCADERÍA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-132-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
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R.U.T. |
60.511.131-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 461 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
11139,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 461 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora BKN |
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Razón Social |
CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
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R.U.T. |
7.076.990-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora BKN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151701
| Semillas o almácigos de arroz | 1 | Caja | 4 kilos de harina s/ polvos de hornear,
2 kilos de azúcar
4 fideos spaguetti
3 fideos espiral 400 gramos
02 arroz blue Bonet g2 900 gramos
1 caja de té 100 unidades
2 atún en aceite 160 gramos
2 aceite vegetal de litro
6 salsas de tomates 200 grs
2 poroto blanco de kilo
2 lentejas 6mm 1 kilo
2 luche entera en polvo 900 gramos
3 jurel 425 grs
1 sal de mesa kilo
2 puré de papas 250 grs
1 levadura de 125 grs
1 manjar bolsa 500 grs
2 servilletas mini coctel 40 unidades
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$ 58.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.630
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$ 58.630
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Total Neto
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$ 58.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.140
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$ 69.770
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.