|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1518-40-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales y Utiles de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Delegación Provincial Osorno |
|
Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
61.818.004-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mackenna 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
61.818.004-2 |
|
Dirección de Facturación |
Mackenna 851 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
6004 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mackenna 851 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-08-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.668.170-5 |
|
Sucursal |
Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 40 | | (1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD 1025692 | (1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD; Código: ;Región : X
|
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.600
|
$ 31.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.004
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 37.604
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.