|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1518-57-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cierro Protección Frontal Oficinas Serviu |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Delegación Provincial Osorno |
|
Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
61.818.004-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mackenna 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
|
|
R.U.T. |
61.818.004-2 |
|
Dirección de Facturación |
Mackenna 851 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
80445,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mackenna 851 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2019 |
|
|
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA LOS ENCINOS LTDA |
|
Razón Social |
Martin Aguila
|
|
R.U.T. |
6.769.108-3 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA LOS ENCINOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad no definida | Provisión e Instalación de Protección ventanales oficinas 1er piso Serviu Osorno | Provisión e Instalación de Protección ventanales oficinas 1er piso Serviu Osorno |
$ 423.396,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 423.396
|
$ 423.396
|
|
|
Total Neto
|
$ 423.396
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 80.445
|
|
$ 503.841
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.