Orden de Compra. Nº1519-57-CM17 "Pintura casa de huéspedes SERVIU Chiloé"
Recuerde que el responsable del pago es Delegación Provincial Chiloe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1519-57-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Pintura casa de huéspedes SERVIU Chiloé
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Provincial Chiloe
Razón Social Delegación Provincial Chiloe
R.U.T. 61.818.003-4
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 261
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Delegación Provincial Chiloe
R.U.T. 61.818.003-4
Dirección de Facturación Balmaceda 261
Comuna Castro
Impuesto 19859,7196
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 261
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura1 (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406 $ 1.406
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua6 (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN 997932(982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN ; Código: 124354-3;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.796 $ 95.796
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.482 $ 3.482
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.974 $ 5.974
Total Neto $ 106.658
Descuento $ 2.133
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.860
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 124.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.