Orden de Compra. Nº1520-1323-CA07 "COMPRA MATERIAL CAMPAÑA NEUMONIA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quirihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1520-1323-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL CAMPAÑA NEUMONIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA MATERIAL CAMPAÑA NEUMONIA PARA TECNICOS PARAMEDICOS HOSPITAL HOSPITAL QUIRIHUE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sigisfredo redlich
R.U.T. 7.713.841-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519 $ 1.519
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHINADOR PALANCA OFICIO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores de fichasARCHIVADOR LETRA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo4UnidadCuadernos de papel al estilo del lienzoCUADERNOS TORRE 100 HJS $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416 $ 3.416
44121619
Sacapuntas2UnidadSacapuntasSACAPUNTA $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446 $ 446
44121708
Marcadores2UnidadMarcadoresDESTACADOR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
44121708
Marcadores1UnidadMarcadoresDESTACADOR FLAT $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadBarras de pegamento libres de ácidoSTIK FIX $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPilas alcalinasPILAS AA $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
26111702
Pilas alcalinas1UnidadPilas alcalinasPILA CHICA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80
44121708
Marcadores7UnidadMarcadoresMARCADOR LAPIZ $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562 $ 2.562
Total Neto $ 13.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 13.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.