Orden de Compra. Nº1520-1354-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-42-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quirihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1520-1354-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-42-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1520-42-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145
Comuna Quirihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANRIQUEZ DIAZ
Razón Social RAFAEL ANDRES
R.U.T. 14.398.841-4
Sucursal MANRIQUEZ DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas13UnidadPRESTACION DE ATENCION A 13 PACIENTES EMBARAZADAS HOSPITAL QUIRIHUE  $ 100.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.150 $ 1.307.150
Total Neto $ 1.307.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.307.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.