Orden de Compra. Nº1520-274-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-12-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quirihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1520-274-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-12-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1520-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145
Comuna Quirihue
Impuesto 44067,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicentroautomovil
Razón Social ALADRO LIZANA MARCELO Y OTRO
R.U.T. 53.308.439-7
Sucursal servicentroautomovil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadNAUMATICOS PARA AMBULANCIA NISSAN TERRANO AÑO 2008 CON BALANCEO Y ALINEAMIENTO  $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.932 $ 231.932
Total Neto $ 231.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.067
TOTAL OC $ 275.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.