Orden de Compra. Nº1520-910-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-22-R117"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quirihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1520-910-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-22-R117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1520-22-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145
Comuna Quirihue
Impuesto 101612
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSCON LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA BUSTAMANTE LIMITADA
R.U.T. 76.660.653-9
Sucursal BUSCON LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles5Unidad no definidaINSTALACION Y PROVEDURIA DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA LED 2 X 18 W ITEMIZADO N 139INSTALACION Y PROVEDURIA DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA LED 2 X 18 W ITEMIZADO N 139 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
72131702
Construcción de obras civiles30,8Metro CuadradoLicitación de convenio de servicios de Obras menores vendidas, segun anexo N°3 de Itemizado por rubros de especialidad segun bases, para el periodo 2017-2018.-CAMBIO DE PLANCHAS EN DIFERENTES SECTORES DEL HOSPITAL QUIRIHUE SEGÚN ITEMIZADO EN CONVENIO 74 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
Total Neto $ 534.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.612
TOTAL OC $ 636.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.