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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1521-56-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1521-48-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Coyhaique
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R.U.T. |
61.947.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Dussen Nº 229 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
6016,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Dussen Nº 229 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICOM |
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Razón Social |
SERVICOM SPA
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R.U.T. |
76.074.982-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 50 | Unidad | 50 barras de silicona 7MM | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 12 | Unidad | 12 barras de pegamento mediana 21 GR | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.048
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14121503
| Cartulina | 30 | Unidad | 15 pliegos de cartulina color morado
15 pliegos de cartulina color lila | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.080
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60121150
| Papel Crepé | 30 | Unidad | 15 pliegos de papel crepe morado
15 pliegos de papel crepe lila | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.340
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$ 11.340
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Total Neto
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$ 31.668
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.017
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$ 37.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.