Orden de Compra. Nº1521-9-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1521-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1521-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1521-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Coyhaique
Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique
R.U.T. 61.947.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique
R.U.T. 61.947.700-6
Dirección de Facturación Pedro Dussen Nº 229
Comuna Coyhaique
Impuesto 13104,87
Dirección de Envío de la Factura Pedro Dussen Nº 229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10UnidadCOLA FRIA DE 500ML C/U  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK DE DIBUJO 1/4   $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.110 $ 24.110
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadCAJA DE TEMPERA DE 12 COLORES   $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA DE PAPEL, MASKIN TAPE ANCHA  $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114 $ 3.114
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad2 BOLSAS DE FRUGELE   $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.556 $ 4.556
44121804
Borradores1Unidad1 BORRADOR DE PIZARRA (PLUMON)  $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729 $ 729
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21G  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4UnidadPLUMON DE PIZARRA (2 AZUL, NEGRO, ROJO)  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704 $ 1.704
Total Neto $ 68.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.105
TOTAL OC $ 82.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.