Orden de Compra. Nº1523-1227-SE23 "INSUMOS DENTALES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-1227-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-62-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 353428,31
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales15Unidad no definidaSOLDADURA DE PLATA CON FUNDENTE (1 TIRA) SOLDADURA DE PLATA CON FUNDENTE (1 TIRA) $ 6.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.265 $ 101.265
42151620
Limas o raspadores dentales42Unidad no definidaFRESA DENTAL JOTA PEESO N° 1-2-3 EN 32MM CAJA 6 UNIDADES DOS N°1 DOS N°2 DOS N°3 FRESA DENTAL JOTA PEESO N° 1-2-3 EN 32MM CAJA 6 UNIDADES DOS N°1 DOS N°2 DOS N°3 $ 17.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.584 $ 724.584
42151620
Limas o raspadores dentales3Unidad no definidaBANDA MATRIZ P/PORTA MATRICES RLL 5 MM BANDA MATRIZ P/PORTA MATRICES RLL 5 MM $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
42151620
Limas o raspadores dentales3Unidad no definidaBANDA MATRIZ P/PORTA MATRICES RLL 7 MM BANDA MATRIZ P/PORTA MATRICES RLL 7 MM $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
42151620
Limas o raspadores dentales100Unidad no definidaCONO PAPEL ABSORBENTE Nº 20 (1 CAJA 120 UNIDADES) CONO PAPEL ABSORBENTE Nº 20 (1 CAJA 120 UNIDADES) $ 5.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.800 $ 509.800
42151620
Limas o raspadores dentales100Unidad no definidaCONO PAPEL ABSORBENTE Nº 25 (1 CAJA 120 UNIDADES) CONO PAPEL ABSORBENTE Nº 25 (1 CAJA 120 UNIDADES) $ 5.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.800 $ 509.800
Total Neto $ 1.860.149
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.428
TOTAL OC $ 2.213.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.