Orden de Compra. Nº1523-1241-SE23 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-1241-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-104-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 361877,04
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (TCO)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (TCO)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales360Unidad no definidaCONOS DE GUTAPERCHA X2 (1 CAJA 60 UNIDADES) (solo X2)CONOS DE GUTAPERCHA X2 X3 (1 CAJA 60 UNIDADES) $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.560 $ 115.560
42151620
Limas o raspadores dentales33Unidad no definidaHIDROXIDO DE CALCIO FRASCO 20 GRS HIDROXIDO DE CALCIO FRASCO 20 GRS $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.159 $ 126.159
42151620
Limas o raspadores dentales36Unidad no definidaLENTULO N° 25 21 MM (1 CAJA 4 UNIDADES) LENTULO N° 25 21 MM (1 CAJA 4 UNIDADES) $ 3.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.776 $ 124.776
42151620
Limas o raspadores dentales39Unidad no definidaLIMA PROGLIDER 25 MM X3 (1 CAJA 3 UNIDADES)LIMA PROGLIDER 25 MM X3 (1 CAJA 3 UNIDADES) $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.276 $ 783.276
42151620
Limas o raspadores dentales39Unidad no definidaLIMA WAVEONE GOLO 25 MM PRIMARY X3 LIMA WAVEONE GOLO 25 MM PRIMARY X3 $ 19.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.845 $ 754.845
Total Neto $ 1.904.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.877
TOTAL OC $ 2.266.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.