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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-170-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RES-173 FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-23-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Escala Nº 750 Lautaro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
4821,839 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MENKE |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
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R.U.T. |
86.418.300-k |
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Sucursal |
FERRETERIA MENKE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 40 | Unidad no definida | Hilo de Bolsa | Hilo de Bolsa |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.120
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$ 13.109
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31162404
| Grapas de ferretería | 2 | Unidad no definida | PRESOSTATOS | PRESOSTATOS |
$ 6.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.268
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$ 12.269
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Total Neto
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$ 25.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.822
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$ 30.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.