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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-2235-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC. 1523-27-LE23 CON. DOMINGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-27-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
278369,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2023 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA
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R.U.T. |
77.415.742-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | PROVISION Y RECAMBIO DE CANALETA ACCESO FRONTIS HOSPITAL NUEVO SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. MATERIAL PREPINTADO GALVANIZADO 0,5 MM | PROVISION Y RECAMBIO DE CANALETA ACCESO FRONTIS HOSPITAL NUEVO SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. MATERIAL PREPINTADO GALVANIZADO 0,5 MM |
$ 1.465.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.465.105
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$ 1.465.105
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Total Neto
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$ 1.465.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.370
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$ 1.743.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.