Orden de Compra. Nº1523-2444-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-89-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-2444-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-89-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-89-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 137560
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REINA SPA
Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
R.U.T. 76.587.992-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REINA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica4000UnidadTENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151503
Cubertería desechable doméstica4000UnidadCUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
52151503
Cubertería desechable doméstica5000UnidadVASOS TÉRMICOS DESECHABLES 250 CC PARA TE VASOS TÉRMICOS DESECHABLES 240 CC $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar4000UnidadENVASE TÉRMICO CON TAPA DESECHABLE PARA PLATO DE FONDO (MARMITA) C-20 ENVASE TÉRMICO CON TAPA DESECHABLE PARA PLATO DE FONDO $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 724.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.560
TOTAL OC $ 861.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.