Orden de Compra. Nº1523-2925-CM17 "res.2775 jaime celume"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-2925-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra res.2775 jaime celume
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°820 Lautaro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 32925,195
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACEL Ltda..
Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA.
R.U.T. 79.653.750-7
Sucursal JACEL Ltda..
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181606
2239-10-LP12
Cubiertas de zapatos1 (1256933) BOTÍN TECNOBOGA EDELBROCK ED 110 NRO. 40 PAR 1282950(1256933) BOTÍN TECNOBOGA EDELBROCK ED 110 NRO. 40 PAR; Código: 7233502020275540;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.990 $ 51.990
46181606
2239-10-LP12
Cubiertas de zapatos2 (1374480) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37 1400992(1374480) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.660 $ 126.660
Total Neto $ 178.650
Descuento $ 5.360
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.925
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 206.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.