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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-2925-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
res.2775 jaime celume |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Barros Arana N°820 Lautaro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
32925,195 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2018 |
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Proveedor |
JACEL Ltda.. |
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Razón Social |
INVERSIONES JAIME CELUME SPA.
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R.U.T. |
79.653.750-7 |
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Sucursal |
JACEL Ltda.. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181606 2239-10-LP12
| Cubiertas de zapatos | 1 | | (1256933) BOTÍN TECNOBOGA EDELBROCK ED 110 NRO. 40 PAR 1282950 | (1256933) BOTÍN TECNOBOGA EDELBROCK ED 110 NRO. 40 PAR; Código: 7233502020275540;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 51.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.990
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$ 51.990
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46181606 2239-10-LP12
| Cubiertas de zapatos | 2 | | (1374480) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37 1400992 | (1374480) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 63.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.660
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$ 126.660
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Total Neto
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$ 178.650
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Descuento
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$ 5.360
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.925
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 206.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.