Orden de Compra. Nº1523-2975-SE23 "LIC.1523-91-LP23 LENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-2975-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2023
Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-91-LP23 LENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-91-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5619 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 229330
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RetiDiag Spa
Razón Social RETIDIAG SPA
R.U.T. 76.292.302-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RetiDiag Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes86Unidad no definidaLENTE DIOPTRIAS ESF (+-6 CIL +-6)LENTE DIOPTRIAS ESF (+-6 CIL +-6) SEPTIEMBRE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.000 $ 1.032.000
31241501
Lentes3Unidad no definidaLENTE FUERZA ALTALENTE FUERZA ALTA SEPTIEMBRE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31241501
Lentes13Unidad no definidaLENTES DIOPTRIAS ESF (+-8)LENTES DIOPTRIAS ESF (+-8) MES DE SEPTIEMBRE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.330
TOTAL OC $ 1.436.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.