Orden de Compra. Nº1523-3-SE09 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-3-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1523-32-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra Escala s/n, Lautaro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 32395,76
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MENKE
Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal FERRETERIA MENKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Kits de accesorios1Unidad no definidaMateriales de Ferreteria . Segun Orden de Compra anexa Nº 594  $ 170.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.504 $ 170.504
Total Neto $ 170.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.396
TOTAL OC $ 202.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.