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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-3477-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BARROS ARANA 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
47759 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 50 | | (1006252 )MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD 1024252 | (1006252) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD; Código: P107811; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.950
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$ 45.950
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44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 40 | | (1006908 )SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD 1024908 | (1006908) SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD; Código: R302324; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.027,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.080
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$ 41.080
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46171506 2239-4-LP14
| Cajas fuertes | 30 | | (1108816 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD 1128816 | (1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD; Código: U438742; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.050
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$ 64.050
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 50 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.250
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$ 34.250
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 20 | | (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576 | (1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.600
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$ 62.600
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44121620 2239-4-LP14
| Dedo de Goma | 5 | | (1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152 | (1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 593,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.965
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$ 2.965
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44121620 2239-4-LP14
| Dedo de Goma | 5 | | (1332019 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES 1358154 | (1332019) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.005
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$ 3.005
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Total Neto
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$ 253.900
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Descuento
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$ 2.539
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.759
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 299.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.