Orden de Compra. Nº1523-3477-CM20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-3477-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6625
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 47759
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores50 (1006252 )MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD 1024252(1006252) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD; Código: P107811; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.950 $ 45.950
44122010
2239-4-LP14
Divisores40 (1006908 )SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD 1024908(1006908) SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD; Código: R302324; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.080 $ 41.080
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes30 (1108816 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD 1128816(1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD; Código: U438742; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.050
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector50 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.250 $ 34.250
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma5 (1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152(1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965 $ 2.965
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma5 (1332019 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES 1358154(1332019) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.005 $ 3.005
Total Neto $ 253.900
Descuento $ 2.539
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.759
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 299.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.