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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-3497-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BARROS ARANA 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
335194 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dicotem |
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Razón Social |
MAX EDUARDO SARAVIA SUAREZ
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R.U.T. |
13.962.630-3 |
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Sucursal |
Dicotem |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47132102 2239-9-LP13
| Kits de limpieza de uso general | 99 | | (944970 )KIT ASEO DOMICILIARIO - BASICO UNIDAD 960970 | (944970) KIT ASEO DOMICILIARIO - BASICO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.782.000
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$ 1.782.000
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Total Neto
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$ 1.782.000
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Descuento
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$ 17.820
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 335.194
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.099.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.