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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-357-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Res 331, Menke |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-23-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Escala Nº 750 Lautaro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
22624,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2014 |
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Proveedor |
FERRETERIA MENKE |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
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R.U.T. |
86.418.300-k |
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Sucursal |
FERRETERIA MENKE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | Segun Detalle Adjunto en guias 73747, 73748, 73840,73847. | Segun Detalle Adjunto en guias 73747, 73748, 73840,73847. |
$ 119.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.076
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$ 119.076
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Total Neto
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$ 119.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.624
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$ 141.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.