Orden de Compra. Nº1523-3789-SE25 "1523-13-LP24 APOSITO TRANSPARENTE IV CATETER CENTR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-3789-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1523-13-LP24 APOSITO TRANSPARENTE IV CATETER CENTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 704140
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Limax
Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA
R.U.T. 76.719.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Limax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma1400Unidad no definidaAPOSITO TRANSPARENTE IV CATETER CENTRAL UD 8.5 X 11.5 CMS CAJA 50 UD APOSITO TRANSPARENTE IV CATETER CENTRAL UD 8.5 X 11.5 CMS CAJA 50 UD $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.000 $ 1.456.000
42311510
Vendaje de espuma5000Unidad no definidaAPOSITO IV AVANZADO CATETER PERIFERICO ADULTO 6.5 X 7 CM CAJA 100 UDAPOSITO IV AVANZADO CATETER PERIFERICO ADULTO 6.5 X 7 CM CAJA 100 UD $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 3.706.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 704.140
TOTAL OC $ 4.410.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.