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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-8905-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-993-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
183530,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRUR SpA |
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Razón Social |
TRÜR SPA
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R.U.T. |
77.221.639-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRUR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 50 | Unidad | CONTENEDOR METÁLICO CON PEDAL CENTRAL 20 LITROS, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, IMÁGENES, SE REQUIERE DESPACHO PARCIALIZADO. | CONTENEDOR METÁLICO CON PEDAL CENTRAL 20 LITROS, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, IMÁGENES, SE REQUIERE DESPACHO PARCIALIZADO. |
$ 19.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 965.950
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$ 965.950
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Total Neto
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$ 965.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.530
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$ 1.149.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.