Orden de Compra. Nº1523-8965-SE25 "LIC.1523-93-LE23 CONSUMO PAN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-8965-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-93-LE23 CONSUMO PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-93-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7942 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 1607641,11
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA
Razón Social PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA
R.U.T. 76.395.187-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco22291Unidad no definidaPAN FRESCO SIN SAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2025.PAN FRESCO SIN SAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2025. $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.143.031 $ 3.143.031
50181901
Pan fresco37718Unidad no definidaPAN FRESCO CON SAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2025PAN FRESCO CON SAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2025 $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.318.238 $ 5.318.238
Total Neto $ 8.461.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.607.641
TOTAL OC $ 10.068.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.