|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1523-990-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1523-28-LE24 REPOSICION REVESTIMIENTO EXTERIOR SAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1523-28-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
|
|
R.U.T. |
61.602.236-9 |
|
Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
2697783,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA
|
|
R.U.T. |
77.415.742-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Unidad no definida | REPOSICION REVESTIMIENTO EXTERIOR SALA TAC, HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO, DE ACUERDO A ANEXO N°3
| REPOSICION REVESTIMIENTO EXTERIOR SALA TAC, HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO, DE ACUERDO A ANEXO N°3
|
$ 14.198.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.198.860
|
$ 14.198.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.198.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.697.783
|
|
$ 16.896.643
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.