Orden de Compra. Nº1523828-1-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523828-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523828-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523828-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION COQUIMBO
Razón Social CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION COQUIMBO
R.U.T. 65.038.802-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTOS GENERALES MATERIAL ASEO del sistema KAME.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION COQUIMBO
R.U.T. 65.038.802-K
Dirección de Facturación LOS CARRERA 207
Comuna La Serena
Impuesto 39565,03
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
TítuloDescripción
HORARIO ENTREGALunes a jueves: 08:30 a 17:30 horas
Viernes: 08:30 a 15:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO 25 MTS  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBolsa de basura 110x120 cm   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBolsa de basura 70x90 cm   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
12141901
Cloro Cl10UnidadCloro Gel 900 ml   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
47131609
Magos para escobas o traperos6PaqueteTrapero húmedo   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.086 $ 16.086
14111703
Toallas de papel30PaqueteToalla de Papel interfoliada para dispensador Tork  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170
14111703
Toallas de papel6UnidadToalla de Papel jumbo   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLimpiador de Piso 900 ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131603
Esponjas10UnidadEsponja Lavalozas   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadLavalozas 5 litros   $ 3.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.939 $ 3.939
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños microfibra 38x38 cm   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
12352104
Alcoholes o sus sustitutos6UnidadAlcohol liquido 500 ml, 70%  $ 2.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.004 $ 14.004
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadAerosol desinfectante   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadToallas Húmedas desinfectantes 400 un   $ 13.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.436 $ 13.436
Total Neto $ 208.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.565
TOTAL OC $ 247.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.