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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1524-1796-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Aseo Septiembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mal emitida |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1524-101-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Osorno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Antonio Matta Nº448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
156470,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAREN BARRIA MARTINEZ |
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Razón Social |
KAREN ANDREA BARRIA MARTINEZ
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R.U.T. |
15.734.192-8 |
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Sucursal |
KAREN BARRIA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | COMPRA SERVICIOS DE ASEO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO SALUD OSORNO. SEPTIEMBRE 2016 | COMPRA SERVICIOS DE ASEO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO SALUD OSORNO. PERIODO SEPTIEMBRE 2016 |
$ 823.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 823.529
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$ 823.529
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Total Neto
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$ 823.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.471
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$ 980.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.