Orden de Compra. Nº1524-2010-SE18 "Sección de Mantenimiento de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1524-2010-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Sección de Mantenimiento de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1524-84-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825
Comuna Osorno
Impuesto 347106,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA
Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A
R.U.T. 96.962.670-5
Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMantención Preventiva y/o Correctiva para Flota de Vehículos Multimarcas dependientes del SSO de ID: 1524-84-LP17 con empresa AUTOCOLOR PAEZ SPA se encuentra vigente (hasta el 23 de Noviembre del 2019) y de acuerdo a los saldos de Tabla 1 (incluida el Presupuesto 012831 Adjunto), Mantención Preventiva y/o Correctiva para Flota de Vehículos Multimarcas dependientes del SSO de ID: 1524-84-LP17 con empresa AUTOCOLOR PAEZ SPA se encuentra vigente (hasta el 23 de Noviembre del 2019) y de acuerdo a los saldos de Tabla 1 (incluida el P $ 1.826.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826.878 $ 1.826.878
Total Neto $ 1.826.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.107
TOTAL OC $ 2.173.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.